ภาพเคลื่อนไหว: งบประมาณทั้งประเทศไหลเป็นแม่น้ำอนุภาคแสงจากบนลงล่าง แยกเป็นสายกระทรวง 21 สาย (สายงบกลางเรืองสีอำพัน ไม่มีกระทรวงเจ้าของ) สายนอกกระทรวง 12 คลอง และสายท้องถิ่นที่แตกเป็น 77 แขนงน้ำที่ปากแม่น้ำ ตัวเลขทั้งหมดอ่านได้จากตารางในแต่ละท่าจอด

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2570 · ฉบับเสนอสภา

แม่น้ำสายนี้กว้าง
3,788,000 ล้านบาท

เงินภาษีทั้งปีของประเทศไหลอยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้
สายสีอำพันที่เห็นปนมาตั้งแต่ต้นน้ำ คือเงินก้อนเดียวที่ไม่มีกระทรวงเป็นเจ้าของ
หมายเหตุ: จุดแสงหนึ่งจุด ≈ 250 ล้านบาท

อัตราการไหลเฉลี่ย บาท/วินาที
ตั้งแต่คุณมาถึง แม่น้ำไหลผ่านไปแล้ว 0 บาท*

ร่าง · ยังไม่ผ่านสภา

Powered by

ท่าที่ 1 — แก่งกระทรวง

แก่งแรกแยกน้ำเป็นสองสาย

สายใหญ่ทางขวาไหลให้ 20 กระทรวง (75.1%) แตกเป็น 21 ช่องน้ำ กว้างแคบตามเงินจริง — ชี้ที่ช่องน้ำหรือแถวในตารางเพื่อส่องดูทีละสาย ช่องที่กว้างที่สุดในแก่งนี้ไม่ใช่ของกระทรวงใดเลย

งบกลางเปิดดูข้างในช่องอำพัน 693,880 ล้านบาท

12 รายการจริงจากไฟล์งบกลาง — กว่าครึ่งคือบำเหน็จบำนาญและค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ แต่ก้อน "เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น" 100,000 ล้านบาท คือเงินที่ยืดหยุ่นที่สุดในแม่น้ำทั้งสาย

01เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ389,090ลบ.ล้านบาท · 56.1% ของงบกลาง56.1% ของงบกลาง
02เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น100,000ลบ.ล้านบาท · 14.4% ของงบกลาง14.4% ของงบกลาง
03ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ94,200ลบ.ล้านบาท · 13.6% ของงบกลาง13.6% ของงบกลาง
04เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ71,400ลบ.ล้านบาท · 10.3% ของงบกลาง10.3% ของงบกลาง
05เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ13,000ลบ.ล้านบาท · 1.9% ของงบกลาง1.9% ของงบกลาง
06ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และรองรับผลกระทบ จากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงาน12,000ลบ.ล้านบาท · 1.7% ของงบกลาง1.7% ของงบกลาง
07ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน4,800ลบ.ล้านบาท · 0.7% ของงบกลาง0.7% ของงบกลาง
08เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ4,670ลบ.ล้านบาท · 0.7% ของงบกลาง0.7% ของงบกลาง
09ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ2,500ลบ.ล้านบาท · 0.4% ของงบกลาง0.4% ของงบกลาง
10ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ1,000ลบ.ล้านบาท · 0.1% ของงบกลาง0.1% ของงบกลาง
11เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง960ลบ.ล้านบาท · 0.1% ของงบกลาง0.1% ของงบกลาง
12เงินสมทบของลูกจ้างประจำ260ลบ.ล้านบาท · 0.0% ของงบกลาง0.0% ของงบกลาง

20 กระทรวง + งบกลาง = 2,844,880 จาก 3,788,000 ลบ. · อีก 943,120 ลบ. ไหลไปอีกสาย

ท่าที่ 2 — คลองนอกกระทรวง

สายน้ำที่ไม่มีกระทรวงเจ้าภาพ

943,120 ล้านบาท (24.9%) ไหลผ่านคลอง 12 สาย — ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กองทุนหมุนเวียน ศาล รัฐสภา — สายสีทองที่ยังไหลต่อคือสายท้องถิ่น มันยังไม่จบแค่นี้

แผนงานบุคลากรภาครัฐและแผนบริหารหนี้ไม่ปรากฏในคลองชุดนี้ — เป็นเงินก้อนเดียวกับที่ไหลในสายกระทรวงแล้ว เพียงมองจากมุม "ประเภทรายจ่าย" แทน "เจ้าของ" นับซ้ำสองมุมจะทำให้แม่น้ำกว้างเกินจริงเกือบเท่าตัว

12 คลองรวม 962,548 ลบ. เทียบ 943,120 จากการลบ (ต่าง ~2% — ดูท้ายน้ำ)

ท่าที่ 3 — สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ

งบถึงจังหวัดคุณผ่านแขนงไหน

สายท้องถิ่น 219,727 ล้านบาท แตกเป็น 77 แขนงน้ำ ที่ปากแม่น้ำ — หนึ่งแขนงแทนหนึ่งจังหวัด กว้างตามเงินจริง แล้วซึมต่อไปยัง อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล รวม 2,852 แห่ง

ยอดคือเงินที่ อปท. แต่ละแห่งได้รับผ่านร่าง พ.ร.บ. นี้เท่านั้น ไม่รวมรายได้ที่ท้องถิ่นเก็บเอง · ป้ายเขียว/แดงเทียบปีงบประมาณ 2569 จากไฟล์เดียวกัน

ท้ายน้ำ — หมายเหตุ / วิธีทำ

แม่น้ำสายนี้ประกอบขึ้นจากอะไร

ที่มาของข้อมูล
รวบรวมจากเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ของสำนักงบประมาณ (bb.go.th) ประกอบด้วยเอกสารจำนวน 35 แฟ้ม รวมทั้งสิ้น3,378 ไฟล์ โดยจัดเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
สถานะทางกฎหมาย
เอกสารฉบับนี้เป็นร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผ่านการลงมติวาระที่ 1 เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ปรับลดงบประมาณเท่านั้น ไม่สามารถปรับเพิ่มงบประมาณได้ก่อนจะนำเสนอเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการต่อไป
ความกว้างของสายน้ำ
ขนาดความกว้างของแต่ละช่องทางน้ำแปรผันตรงตามสัดส่วนของจำนวนเงินจริง โดยแถบสีอำพันบริเวณต้นน้ำแสดงถึงงบประมาณรายจ่ายงบกลางตามข้อเท็จจริงมิใช่การปรับแต่งภาพ สำหรับจุดแสงแสดงผลมีจำนวนประมาณ 15,200 จุด โดยแต่ละจุดแทนมูลค่างบประมาณประมาณ 250 ล้านบาท (ทั้งนี้ เฉพาะบริเวณปากแม่น้ำ มีการเพิ่มความหนาแน่นของจุดแสงขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อให้สามารถแสดงแขนงข้อมูลงบประมาณของจังหวัดขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน โดยสัดส่วนความกว้างของทุกช่องทางน้ำยังคงถูกต้อง ตามมูลค่าเม็ดเงินจริง)
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ดำเนินการทวนสอบข้อมูลตัวเลขที่มีแหล่งอ้างอิงอิสระตรงกันทั้งหมด โดยยอดงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาท มีมูลค่าตรงกับผลรวมของ 12 รายการย่อยอย่างถูกต้อง และยอดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 2,852 แห่ง มีมูลค่าตรงกับเอกสารภาพรวมของสำนักงบประมาณครบถ้วน (ยอดรวม219,727,378,300 บาท)
ส่วนต่าง ~2%
ผลรวมของทั้ง 12 ช่องทางน้ำ (มูลค่า 962,548 ล้านบาท) มีส่วนต่างจากยอดรวมที่ได้จากการหักลบ (มูลค่า 943,120 ล้านบาท) อยู่ประมาณร้อยละ 2 เนื่องจากเอกสารแต่ละชุดถูกจัดทำขึ้นคนละช่วงเวลาในระหว่างกระบวนการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย คณะผู้จัดทำจึงเลือกแสดงผลตัวเลขทั้งสองชุดตามที่ปรากฏในเอกสารราชการ โดยไม่มีการปรับแต่งตัวเลขให้ดุลกัน
การคำนวณอัตรา "บาทต่อวินาที"
ตัวเลขดังกล่าวคำนวณจากการหารยอดงบประมาณรวมทั้งปีด้วยจำนวนวินาทีใน 365 วัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบให้เห็นมาตราส่วนของข้อมูลเท่านั้น มิได้สะท้อนถึงอัตราหรือจังหวะการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะไม่ได้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี

ภาพพื้นหลัง (อาทิ ผิวน้ำ หมอก และแนวชายฝั่ง) สร้างขึ้นโดยใช้โมเดลภาพและวิดีโอเชิงสังเคราะห์ เพื่อประกอบการตกแต่งบรรยากาศเท่านั้น โดยไม่มีการฝังข้อมูลเชิงสถิติใด ๆ ในภาพดังกล่าว ตัวเลขและข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงและวาดขึ้นจากตารางข้อมูลในไฟล์เอกสารจริงของสำนักงบประมาณทั้งสิ้น